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天津市审计局内审员,内审员资格考试培训在天津有哪些培训机构

来源:整理 时间:2022-12-20 21:18:12 编辑:天津生活 手机版

1,内审员资格考试培训在天津有哪些培训机构

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2,审计局好进吗待遇如何

不是很好进。审计机关有公务员编制和事业编制,都得参加考试。地方审计机关人员流动性不大,如果人员满编更难。不过近年对固定资产投资审计力度加大,很多审计机关都在扩大固定资产投资审计力度,你这专业正好对口。有关系的话可以联系去审计机关实习,其实去其他单位实习也一样。重要的是毕业后能通过招录考试。多关注一下你们本地审计局和人社局的网站,在招录时有公告的。简介审计局一般设有办公室、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、固定资产投资审计科、农业资源与环境审计科、干审科、干部经济责任审计办公室、内审协会等科室。中国大陆共有省、自治区、直辖市审计厅(局)31个,地市级审计局434个,县区级审计局3075个。地方审计机关共有工作人员近8万人。此外,香港、澳门特别行政区政府分别根据其《基本法》,设立了审计署;台湾省也设有审计机构。

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3,天津内审员培训有直接取证的吗

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4,内部审计人员岗位资格证书

内审资格证一般一年一审,也有三年一审的;年检时到当地的内部审计协会,设在审计局内。内部审计人员后续教育相关制度已由中国内部审计协会颁布,具体情况可参见《内部审计具体准则第29 号——内部审计人员后续教育》,其他相关信息可登陆中国内部审计协会网站查看;国际注册内部审计师资格(英文缩写CIA)是内部审计领域的专业资格,是内部审计职业国际范围的唯一认证。上海地区考试每年一次,7月报名,11月第3周的周六、周日举行。详细情况可参考2011年上海地区的CIA招考简章。1,内部审计是在本部门、本单位负责人的领导下,在本部门、本单位设置独立的审计机构和配备专职的审计人员。根据国家法律、法规和政策的规定,采用一定的程序和方法,对本部门、本单位及其下属单位的经济活动的合法性、合规性、合理性、效益性以及反映经济活动资产的真实性进行审核、监证和评价性活动。2,内部审计在加强企业的内部控制制度,提高企业经营管理水平和经济效益等方面,发挥着日益显著的作用。特别是近二、三年内部审计有了更迅速的发展,从传统的财务审计转向以经济效益审计为重点扩展到内部控制制度审计的新时期。内部控制制度审计更能充分发挥内部审计在企业管理中的职能作用。关于核发《内部审计人员岗位资格证书》核发资格证书工作继续按照《内部审计人员岗位资格证书实施办法》和《内部审计人员后续教育实施办法》(中内协[2003]22号)及津内审协[2003]16号文件有关规定执行。  (一)凡申领《内部审计人员岗位资格证书》人员须填写《内部审计人员岗位资格证书申请表》(见附表一,可复印)一式两份,提交一寸半照片一张和相关学历证书复印件一份;  (二)各部门各区县内审协会填写《核发内部审计人员岗位资格证书统计表》(见附表 二),提交纸质表格一份和软盘一张;  二、关于2003-2004年度资格证书年检注册工作年检注册工作严格执行《天津市内部审计协会关于取得岗位资格证书的内部审计人员后续教育工作管理办法》第八条规定的程序。  (一)各委办局、各集团控股公司、中央驻津单位内审机构在核实持证人员相关结业证的基础上,汇总填写《〈内部审计人员岗位资格证书〉年检注册登记汇总表》(见附表三)一式两份(含软盘一张),将持证人员持有的资格证书和培训结业证原件以及年检注册登记汇总表(含软盘)一并报送内审协会  (二)区县内审协会在审核持证人员的相关结业证原件无误和填写年检注册登记汇总表后,按照要求填写《内部审计人员岗位资格证书》相应栏目。  (三)市内审协会负责市属部门和单位以及中央驻津单位持证人员相关资料的验证、登记和注册工作;区县内审协会负责区县所属部门和单位持证人员相关资料的验证、登记工作,并统一在市内审协会注册盖印。参考资料: http://wenku.baidu.com/view/8efe44da6f1aff00bed51ee8.html

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6,天津市审计局的机构简介

1983年1月9日,天津市人民政府第83次常务会议,按照《中华人民共和国宪法》第一百零九条规定和国务院的有关通知,决定成立天津市审计院和各区、县审计分院。1983年3月7日,天津市审计院筹备组成立,4月2日,各级审计院改称审计局。同年8月,天津市审计局正式成立。继后,各区、县审计局陆续成立。适应形势发展要求,1988年成立经济技术开发区审计局。1983年以来的20年,是审计工作全面贯彻党的路线、方针、政策,与天津各项事业共同健康发展的20年。在各级党委、政府和审计署领导下,全市各级审计机关和广大审计人员,勇于进取,开拓创新,认真履行宪法和法律赋予的神圣职责。经过不断探索与实践,审计监督领域不断扩大,审计体系框架逐步完善,技术手段和工作方法得到极大改善,审计监督活动步入制度化、规范化、信息化轨道。在审计领域方面,由审计机关成立初期以国有企业财务收支审计为主,逐步扩展到财政审计、金融审计、固定资产投资审计、外资审计、经济责任审计等关系国计民生和社会发展的诸多重要领域;在审计体系方面,适应建立公共财政制度的要求,确立了本级预算执行审计的主导地位,构建和完善了预算执行审计体系框架,形成“统一领导,统一组织,统一计划,纵横交叉,上下结合,财政审计与其他专业审计紧密配合”的全方位立体型工作模式;在技术手段和工作方法方面,不断加快审计信息化建设步伐,率先推行办公自动化,加强计算机适用软件开发、研制、引进和推广,深入开展审计理论研究与技术方法创新,取得大量卓有成效的工作成果,为开展审计业务和实施工作管理提供了重要技术支持。20年来,各级审计机关紧紧围绕“审计促发展”这一主题,明确工作思路,突出审计重点,努力发挥审计监督在维护国家财政纪律、规范市场经济秩序、促进廉政建设、保障改革发展稳定等方面的作用。从1983年至2002年,全市审计机关共对3.47万个(次)单位实施了审计,处理违法违规金额222亿元,增加各级财政收入23亿元,促进增收节支4亿元,归还原渠道资金14亿元,实施行政处罚9156万元,向司法机关移送案件28件,查处百万元以上违规单位718个。向上级机关和部门提交审计报告、信息14117篇,被批示采用1017篇,宣传稿件被各类新闻媒体采用889篇。审计工作对天津改革、发展、稳定做出了重要贡献,得到各级党委、政府和人大的高度评价。在充分履行监督职责的同时,审计事业也得到空前发展。审计制度体系不断健全,审计队伍不断壮大,人员素质不断提高,精神文明建设硕果累累。审计机构从初创时单一的国家审计,发展到目前国家审计、内部审计和社会审计竞相发展、互为补充的格局。各类审计人员由400名增加到7824名,其中,中高级专业人员占72%,具有大学以上文化的占65.9%。1996年被授予全国“二五”普法先进单位称号;1997年至2000年连续两届被市委、市政府授予“文明机关标兵”称号;2001、2002年度连续被市政府评为“优秀市级行政机关”;2003年1月被中央精神文明建设指导委员会授予“全国精神文明建设先进单位”称号;2003-2004年度、2005-2006年度分别被评为金融(综合)工委系统“文明机关标兵”;市局机关党委2006年被评为先进党组织。

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内审证书,用处不大,选择培训机构没有什么特别要求,基本400元可以买张证书,证书一般都是终身有效
报名条件:初中、高中、中专及以上学历的在职人员,高中及以上的应届毕业生,有志于从事内审员的其他人员。

8,考内审员和审核员有多大用可以当兼职来做么发证的单位是那里百度

国际注册内部审计师,简称CIA,是国际内部审计领域的专家标志,也是内部审计职业国际范围的唯一认证。国际内部审计师协会从1974年起,在全球指定地点同时举行CIA资格考试,并给考试合格者颁发“注册内部审计师资格证书”。自我国于1998年引进CIA资格考试以来,影响越来越大,报考人数成倍增长,也越来越受到内部审计人员和有关人员的青睐。 一、组织CIA资格考试的意义 由国际内部审计师协会统一命题的CIA考试,内容丰富、观念新颖,既注重理论,又注重实务,既考对问题的分析判断能力,又考综合理解能力。通过组织CIA考试可以为广大内审人员和有志于从事内部审计事业的人员,提供一个学习借鉴国际内部审计先进经验和技术的渠道,有利于内审人员和其他报考人员在展现自身能力的同时,提高业务素质;有利于内审人员了解国际上内审发展趋势,开阔视野,自觉与国际接轨;有利于培养适应加入WTO和经济全球化所需的内部审计骨干力量;有利于提高内审地位,树立审计权威,扩大审计影响;有利于培养内部审计后备力量和建立内审人才库;有利于提高企业、事业单位的内部管理水平,必将促进我国内部审计人员业务素质和内部审计工作整体水平的提高,加快内部审计工作与国际接轨的进程。 二、我国及我省以前考试的情况 由于语言上的原因,我们国家一直没有组织考试,在国际内部审计师协会第58届年会上,中国内部审计协会与国际内部审计师协会正式签定了在中国设立考点,并用汉语组织考试的协定。审计署、中国内审协会决定于1998年11月在广东省进行试点考试,1999年11月又扩大在山东省进行试点考试,之后又先后增设了北京、南京等考点,至今年全国共有CIA考点20个。目前,世界上取得国际内部审计师资格证书的人员已达40000余人,其中我国有5082人(山东考点647人)。2003年11月我国共有11362人报考,共有1271人取得了CIA资格,其中我省有1010人报考,151人取得了CIA资格。 三、CIA资格考试的特点 1.通过要求高。要答对75%才能通过,因为,在国际上对内审人员要求很高,特别是以管理审计为主要标志的现代内部审计,要求内审人员具有较强的专业胜任能力,所以,只有达到这样的分数标准方能胜任内审工作。 2.考试内容的综合性。从前三部分看,考试涉及的内容是相当广泛的,有财务会计、统计、经营管理、计算机、审计、行政管理等诸多内容,而且各部分考试的内容有的很难截然分开。 3.思维方式的不同。考试注重能力测试,它是基于一定的理论基础和经验积累作出判断(考试采用标准化试题,全是客观性试题),试题都是以具体案例、具体问题的处理,属于理解、运用所学过的理论和实践经验的积累作出判断。 4.单科合格的有效期长。取得单科合格的,只要在以后的时间不连续间断2年报考就一直有效,直到全部通过。 5.对未来或潜在的内审力量和教育工作者提供了较优厚的条件。学生只收半费,从事审计教学工作的老师不收费。 四、考试科目及考试方式 CIA资格考试每年在40多个国家和地区的200多个考点同时举行。考试科目:第一部分为“内部审计在治理、风险和控制中的作用”; 第二部分为“实施内部审计业务”;第三部分为“经营分析和信息技术”; 第四部分为“经营管理技术”。前三部分由国际内部审计师协会考试委员会统一命题。考虑到各国的法规、财务会计制度、税务管理和文化环境的不同,国际内部审计师协会允许各考试举办国根据本国的实际情况对第四部分(经营管理技术)进行命题,试题需经国际内部审计师协会考试委员会审查批准。考试方式为分科、闭卷、笔试。前三部分采用中、英文两个语种,报考者可任选一种,第四部分(经营管理技术)采用中文考试。 五、报考条件、办法 报考国际注册内部审计师须具备下列条件之一:(1)具有大学本科及本科以上学历;(2)具有中级及中级以上专业技术资格;(3)持有注册会计师证书或非执业注册会计师证书;(4)本科院校审计、会计及相关专业、考试时间在读四年级学生。持有高级审计师、审计师、高级会计师、会计师、注册会计师、非执业注册会计师证书者,经本人申请,考试办公室批准,可以免试第四部分(经营管理技术)。报考者需持相关证件,在各市审计局内审协会报名,报名时间为6月15日至7月15。 六、考试通过分数 为解决每次考试试题难度出现的差异,使所有考生能够得到更公平的分数,国际内部审计师协会考试委员会按试题难度划出两种及格分数线,试题为一般难度的,须答对试题的75%方能达到及格线;难度稍大的,答对试题的70%就能达到及格线。试题难度的大小由国际内部审计师协会考试委员会根据试题统计结果来判断。

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10,内审人员工作总结

内审人员工作总结范文(精选5篇)   时间飞快,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,一定有许多的艰难困苦,该好好写一份工作总结,分析一下过去这段时间的工作了。那么问题来了,工作总结应该怎么写?下面是我收集整理的内审人员工作总结范文(精选5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。   内审人员工作总结1    一、本部门三季度完成的主要工作包括:   1、从7月1日开始,继续开展“学规程,反违章”第3阶段的活动,从消除物的不安全状态着手,重点排查和消除各类事故隐患;与主管院长一起,对安全月检查出的安全隐患进行复查;对吉林红旗岭、抚顺树基沟和红透山钻探现场实施安全检查;在“十一”前,对抚顺院、勘察院和沈阳院及2院的加工化验室实施了安全检查。   2、根据总院及所属单位领导班子成员构成及分工变化情况,调整了总院安全生产委员会。调整各项应急救援预案组织机构成员及联系电话,建立了全院包括74人的安全管理网络。制订了《高层建筑火灾及其他事故应急救援预案》。   3、落实安全生产责任制,明确了安委会成员及全体员工的安全责任范围,完善了责任状的覆盖面。分别与总院安委会成员、机关各部门及重要岗位人员签定了安全生产目标管理责任状。   4、组织总院及分院新上任的单位负责人、安全主管领导及安全管理干部进行培训,先后有10人取得安全管理资格证书。完善安全培训教育档案的建立工作,基本实现了安全教育培训档案每人一册的工作目标。撰写了“安全月活动”及安全检查总结,下发文件通报全院安全生产大检查结果。   5、启动了“百日安全无事故”和“冬季四防”活动,主办了《地质勘探安全规程》知识竞赛;对参加《全国工伤保险与安全生产知识竞赛》的人员举办了抽奖活动,对获奖者颁发了纪念品。   6、按照总院机关同志劳动防护用品发放标准,为新来的同志发放了防暑降温费和个人劳动防护用品。沈阳市被国家局确定为“全国重点城市职业病危害调查城市”,总院按要求开展职业病危害调查工作。   7、完成了对全院所属单位三体系运行情况调查工作,共收到三体系运行情况报告8份。   8、加强了局和总院团队文化的学习,撰写了3000字的认识和体会,表达出了对团队文化6方面内容的理解,为团队文化融汇到思想中,贯彻到工作中奠定坚实的理论基矗    二、四季度工作安排:   1、继续深入开展“学规程,反违章”和以“防冻、防滑、防火、防中毒”为重点的百日安全无事故活动。加大现场安全检查、生产指导、法规宣传和贯彻工作力度,从加强“基层和基幢的双基工作入手,关口前移,重心下移,杜绝班组中生产事故的发生。   2、配合局安全处组织的“百日安全大检查”工作,特别要加强对钻探工程等重点施工领域的安全监察力度和频次。   3、计划制定与法规要求高度统一,具有现实操作性的总院安全奖惩制度,促进安全管理标准化、规范化工作进程。   4、按照沈阳市政府和省有色地质局安全管理目标责任状的要求,做好年度安全工作总结撰写和迎接年度考核工作,努力争取更好的安全成果。   5、组成考核组认真考核所有签状单位及重要岗位人员责任状的完成情况,按考核结果对有关单位和人员进行兑现。   6、依据各院上报的三体系运行情况调查结果,制定xx年度三体系培训、年度内审和外审工作计划,力争早计划、早部署、早行动、早达标,使三体系运行工作能更好地融入并服务于主导产业之中。力争在年底前,完成3个单位的三体系内审工作。   7、继续加强总院团队文化的学习、领会和运用,高标准、严要求,开拓性的开展各项工作,从团队精神“团结”这个核心出发,加强与各部门的紧密配合,积极促进全院各项工作取得优异的成绩。   内审人员工作总结2   20**年4月8日至4月20日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审核。此次审核的目的是:评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围:公司所有产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。   此次审核的依据是:公司质量管理体系文件,适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中,内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持,共发现不符合项2项,存在问题44个。   20**年4月20日,我们下发了“关于对xx年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项,做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“xx年内审不符合项整改通知”的要求,都在规定的时间内针对所存在的不符合项,进行了原因分析,制订了纠正措施,并加以实施、纠正和改进。   4月20日至24日,综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。   此次内审所发现的不符合项,没有严重不符合项,没有区域性不合格,分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格,满足顾客要求与法律法规的能力,已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。xx年公司产品整体质量,随着管理的提升和严格的质量把关,有了很大的改进和提高。   内审人员工作总结3   今年以来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以科学发展观为统领,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强“人、法、技”建设,业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建“小康社会、和谐社会”作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况如下:    一、党建工作   今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。   (一)抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻十九大精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到九渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。   (二)抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;   (三)开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议,充分认识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式,加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动,充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中,参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机,认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况,召开全局干部职工大会,制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下,局里面拔出1800元,加上全局党员干部自发捐款2200元,共计4000元全部用作帮扶经费。XX年10月10日在局长余贡泽同志的带领下,我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。    二、审计业务工作完成情况   截止十月二十日,我局完成审计及专项审计调查项目共11个,组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元,审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展,使我局在维护地方经济秩序,严肃财经法纪,促进科学发展,构建和谐社会等方面发挥了重要作用,具体开展了以下几个方面的审计工作。   1、本级财政预算执行情况审计   为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神,做好同级财政预算执行情况审计。我局“以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标,按照工作方案要求,对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元,预算单位违纪违规行为资金65.8万元,并提出了有效的整改意见和建议。审计表明:XX年度县级预算执行的情况是好的,较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推进,财经纪律、依法治税和税收征管不断加强,部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全,财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理,规范财政财务收支行为,执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如:支出调整后未先报县人大批准后实施等。   2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计,促进社会和谐。   一是XX年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排,我局组织了对全县XX年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看,截止XX年7月31日,全县收到抗凝救灾资金合计9,981,390元,上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情,县委、县政府全力以赴开展救灾工作,采取各种切实有效的措施,加强救灾资金和物资的管理使用,确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中,为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题:如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷,存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。   二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后,我局根据上级审计机关安排,认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作,截止6月底,全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元,已全额上划市民政局。   3、加大固定资产投资审计力度,提高政府投资效益。   随着改革的深入和建设力度加大,投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口,为此,我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况,因地制宜,加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显。今年,我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个,共核减工程投资600多万元,有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象,其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目,通过审计,进一步规范了建设单位基本建设程序,促进了政府相关政策的出台,保证了建设资金真实、合法、有效的使用,受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计,对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态,确保了工程建设的顺利开展。   坚持走中国特色社会主义道路,以科学发展观为统领,围绕全面建设小康社会的奋斗目标,继续贯彻“全面审计,突出重点”的方针,与时俱进,开拓创新,深化改革,强化监督。工作目标:全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务,力争年终各项考核名次上升。    三、工作措施   一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作,以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计,不断提高财政预决算审计水平,促进建立科学的预算定额和支出标准,规范预算分配行为。   二是加强对重点部门、重点资金的审计,确保财政公共服务投入的安全、效益;   三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围,揭露重大损失浪费问题,推进资源节约型、生态友好型社会的建设,提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用。   内审人员工作总结4   我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针。   通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标,在xx年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。   在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。   严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。   通过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。   内审人员工作总结5   xx-xx年,我局在市委、市政府的正确领导下,在省厅的关心、指导下,在各有关部门的帮助、支持下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习落实党的`十七大和十七届三中、四中全会精神,紧紧围绕全市行政事业审计重点工作和重点项目及每年初工作计划与总体工作部署,坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,注重审计能力和审计质量的提高,积极履行审计监督职能,全面完成了各项审计工作任务,取得了较好成绩。现将我局xx-xx年度行政事业审计工作情况具体总结如下:    一、认真努力工作,取得良好成绩   xx-xx年,我局和下属四县三区审计局全体人员团结一致,齐心协力,攻坚克难,围绕工作目标和工作重点,以认真、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作,按时完成各项审计任务,取得良好成绩。   1、努力完成行政事业审计工作任务   xx-xx年,我局和下属四县三区审计局按照确定的行政事业审计项目,在任务重、时间紧、人手少的情况下,发扬顽强拼搏、连续作战的优良作风,共完成行政事业审计项目个,其中xx年完成xx个,xx年完成xx个。   2、行政事业审计工作取得良好成绩   xx-xx年,我局和下属四县三区审计局通过审计,共查出挤占挪用专项资金、虚假支出等违规改变资金用途xx万元,少缴税费xx万元,会计账务核算不规范,出纳收支未及时进行会计核算等其他管理不规范资金xx万元,责令归还原资金渠道xx万元,责令整改资金xx万元,缴库税费xx万元。   3、加强对被审计单位的处理处罚和整改   xx-xx年,我局和下属四县三区审计局就审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题,分别依据《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《中华人民共和国预算法》以及其他法律法规规定,制发审计报告份,审计决定份,对被审计单位在财务管理,资产管理,专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚,并提出了切实可靠的整改建议。截止xx年底,被审计单位已按审计报告要求,对存在的问题部分进行了纠正,部分单位已执行完毕,部分单位正在执行中。    二、加强工作措施,确保审计工作按时保质完成   1、加强学习,提高认识,做好审计工作   xx-xx年,我局和下属四县三区审计局加强学习,提高认识,切实按照上级领导部门的要求,发奋努力,认真细致做好审计工作,查处违法违规与经济犯罪线索,维护国家和广大人民群众的切身利益。通过加强学习,我局和下属四县三区审计局深刻认识到:随着财政改革力度的加大,财政支出体制改革的不断深化,部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度的改革和上级转移资金的管理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金使用情况、部门对行业的管理,这些改革措施的到位与行政事业单位的执行密切相关。   而且目前市、县级领导干部的任期经济责任审计80%也来自于行政事业审计单位,投资项目的计划、决策、管理大多数来自于行政事业单位领导的科学决策。我们做行政事业审计工作,就是要通过对部门财政改革制度执行情况的审计,揭示财政改革中存在的制度上的缺陷,以利于推动财政制度改革的落实,通过对部门内控制度的检查,揭示管理中的漏洞,促进部门建章立制,规范管理。我局加强学习,提高全体干部职工的认识按时保质完成了xx-xx年行政事业审计工作,取得较好成绩。   2、突出三点,做好审计工作   要搞好行政事业审计工作,必须要有目标、手段和重点,xx-xx年,我局和下属四县三区审计局突出三点,做好审计工作,具体是通过“围绕审计目标,强化审计手段,突出审计重点”来搞好审计工作。围绕审计目标就是要促进加强和规范财务管理这一最终目标;强化审计手段就是要系统地审计,找准部门、行业业务与财务的联系,单位的内部管理模式,做到心中有数,重大问题不漏,达到审计目地;突出审计重点就是要在摸清各单位的机构性质、财务管理体制、财务收支情况、各类收费项目和依据、资金物品管理使用情况、票据的使用和管理、收入规模、解缴、返还、使用等情况下实行重点审计;通过这三点,我局和下属四县三区审计局切实提高了审计的质量与效益,达到审计目的。   3、团结协作,确保审计工作质量   确保审计工作质量,必须树立大局意识,做到团结协作,齐心协力。我局和下属四县三区审计局干部职工识大体、顾大局,互相关心,互相帮助,互相配合,一起做好工作,确保审计工作质量。特别对审计报告进行反复推敲,确保应用法规正确,书写格式规范,查处事实与审计结论经得起时间和历史的检验。   4、“以人为本”,抓好队伍建设   xx-xx年,我局和下属四县三区审计局“以人为本”,抓好队伍建设。   一是加强干部职工的政治理论与业务知识学习,通过学习培训,切实提高干部职工的政治思想觉悟与业务知识技能,增强做好工作的本领。二是相信和依靠职工,认真听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作发展。三是通过一定的激励措施充分调动每个职工的工作积极性,使大家团结一致,齐心协力,把各项工作搞好。   5、规范审计工作,提高审计质量   xx-xx年,我局和下属四县三区审计局加强规范化建设,凡是任何行政事业审计工作都要严格按照审计规范开展工作,要按审计规范要求,编制了审计实施方案,按规定送达了审计通知书,编制审计工作底稿,取证记录符合法定形式和准则要求,审计报告事实清楚,要件齐全,适用法规正确,审计结论性文书符合规范。通过规范化建设,审计质量比过去明显提高。   6、加强廉洁自律,做到洁身自好   xx-xx年,我局和下属四县三区审计局加强廉洁自律,坚定政治信念,筑牢反腐拒变的防线,坚持廉洁工作,自觉接受群众监督。要求每个审计人员严格按照工作程序履行职责,坚持秉公办事,不徇私情,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,始终把廉洁工作当作一项重要大事来抓,做到洁身自好。要求审计组和审计人员进入审计现场当天,向被审单位宣读审计人员纪律,请被审单位协助并监督执行。由于加强廉洁自律,两年来,全体干部职工执行廉洁自律情况良好,没有发生违记违规现象,也没有收到被审单位的举报和反映。    三、存在一些差距和不足问题   1、学习不够重视。存在重任务轻学习的现象,用学习指导工作不够,需要进一步加强学习,提高素质。   2、运用审计成果不够。审计信息披露不及时不完善,成功经验少。   3、工作创新不够。如何适应财政支出改革,深化行政事业审计工作方面创新不够,审计工作能力有待加强。    四、今后努力方向   1、勤奋学习,提高素质。要认真学好科学发展观理论,学好科学文化与业务知识,要从理论学习、业务知识培训上探索新思路和新方法,提高综合素质,提高工作本领,认真努力工作,做好新时期的行政事业审计工作。   2、创新审计手段和方法。审计要由单一的账面审计向多种方式、多种途径审计进行转变。既要注重帐面审计,又要注重查阅会议记录、统计资料等其他相关资料,深入调查了解,发现账外其他情况。   3、积极督促审计建议的落实。要积极督促被审单位落实审计建议,及时回访审计建议的落实情况,切实抓好审计建议落实工作。   xx-xx年,我局和下属四县三区审计局虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩,但是与迅速发展的形势相比,还是需要继续努力与提高,要按照科学发展观的要求,求真务实,创新发展,切实完成各项行政事业审计工作,向党和人民交一份满意的答卷。 ;

11,天津内审员考证在那个培训机构可以办

那就去卓众教育吧,挺负责的,我就在那办的内审员证。
还算比较简单,我考出来了.就看认证机构发的书就好了呀!!
去蒙迪培训学院网上看看哦。网上免费学习考试,考试合格可颁发内审员资格证书。
随便上网搜一下天津的认证机构,一大堆,交钱就可以,最后一天随便答答巨简单的题,等着拿证吧

12,我急需要考个内审员证在天津哪有这样的培训机构费用较便宜的

你好,ISO888内审员培训网可以快速颁发各体系内审员证书,费费用全网最低,一周内学员即可收到证书。快速,方便,证书认可度高。
找了半天,真晕,这有个培训和快速取证的,你自己看看。 http://i5vivian.blog.163.com/blog/static/12716952920098343257201/ 这是直接取证的网站 www.zhiluedu.com 这个是他们的主力培训门户网. 不知道是否对你有用
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